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2015年中央對地方稅收返還和轉移支付預算數為55918億元,比2014年執行數增加4208.65億元,增長8.1%。此外,還動用以前年度結轉資金845億元。具體情況如下:
一、一般性轉移支付
2015年一般性轉移支付預算數為29230.37億元,比2014年執行數增加2558.69億元,增長9.6%。如加上動用以前年度結轉資金815億元,增長12.6%。其中:
1.均衡性轉移支付預算數為18包養故事500.08億元,比2014年執行數增加1767.68億元,增長10.6%。如加上動用以前年度結轉資金715億元,增長14.8%。主要是加大對中西部地區、重點生態功能區和產糧大縣的支持力度,增強基層政府履行職能的財力保障,以及對因實施調整機關事業單位工作人員工資政策部分地方所需財政負擔的經費,通過增加均衡性轉移支付給予適當補助。
2.老少邊窮地區轉移支付預算數為1255.65億元,比2014年執行數增加134.08億元,增長12%。主要是增加對革命老區、民族地區、邊疆地區、貧困地區的轉移支付。
3.成品油稅費改革轉移支付預算數為770億元,比2014年執行數增加30億元,增長4.1%。主要是根據2015年成品油銷量預計增長情況等因素測算。
4.體制結算補助預算數為1560.7億元,比2014年執行數減少518.27億元,下降24.9%。主要是2014年執行數中含增加對地方的救災及災后恢復重建財力補助等一次性因素。
5.基層公檢法司轉移支付預算數為434.7億元,比2014年執行數增加1.54億元,增長0.4%。
6.基本養老金等轉移支付預算數為4481.84億元,比2014年執行數增加667.51億元,增長17.5%。如加上動用以前年度結轉資金100億元,增長20.1%。主要是提高企業退休人員基本養老金水平,相應增加安排補助資金,以及2014年調整城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準翹尾增支。
7.城鄉居民醫療保險等轉移支付預算數為2227.4億元,比2014年執行數增加476.15億元,增長27.2%。主要是提高新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險補助標準,相應增加補助經費。
二、專項轉移支付
2015年專項轉移支付預算數為21534.34億元,比2014年執行數包養軟體增加1593.01億元,增長8%。如加上動用以前年度結轉資金30億元,增長8.1%。其中:
(一)一般公共服務支出。2015年預算數為224.71億元,比2014年執行數增加38.91億元,增長20.9%。其中:
1.國家重點檔案專項資金預算數為0.89億元,與2014年執行數持平。
2.基建支出預算數為63.09億元,比2014年執行數增加8.16億元,增長14.9%。
(二)國防支出。2015年預算數為27.22億元,比2014年執行數減少0.52億元,下降1.9%。
(三)公共安全支出。2015年預算數為207.66億元,比2014年執行數減少1.69億元,下降0.8%。其中:
1.監獄和強制隔離戒毒補助資金預算數為38.76億元,比2014年執行數增加0.87億元,增長2.3%。主要是據實結算的監獄和強制隔離戒毒企業技術改造項目貸款財政貼息增加。
2.補助貧困地區法律援助辦案經費預算數為2.99億元,與2014年執行數持平。
3.基建支出預算數為153.41億元,比2014年執行數減少3.56億元,下降2.3%。
(四)教育支出。2015年預算數為1718.03億元,比2014年執行包養數增加93.26億元,增長5.7%。其中:
1.支持學前教育發展資金預算數為149億元,與2014年執行數持平。
包養網推薦 2.農村義務教育薄弱學校改造補助資金預算數為327.5億元,比2014年執行數增加19.5億元,增長6.3%。主要用于支持地方全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件。
3.改善普通高中學校辦學條件補助資金預算數為39.7億元,與2014年執行數持平。
4.中小學及幼兒園教師國家級培訓計劃資金預算數為19.85億元,與2014年執行數持平。
5.支持地方高校發展資金預算數為90.7億元,比20包養14年執行數減少17.25億元,下降16%。主要是根據“十二五”期間支持中西部高校提升綜合實力資金總量安排。
6.現代職業教育質量提升計劃專項資金預算數為147.88億元,比2014年執行數增加29.15億元,增長24.6%。主要用于支持建立“以獎代補”機制,激勵和引導各地建立完善高職院校生均撥款制度。
7.特殊教育補助經費預算數為4.1億元,與2014年執行數持平。
8.學生資助補助經費預算數為404.92億元,比2014年執行數增加63.7億元,增長18.7%。主要是將中職學校、普通高中國家助學金兩項助學金標準從年生均1500元提高到2000元。
9.地方高校生均包養軟體撥款獎補資金預算數為252.7億元,與2014年執行數持平。
10.基建支出預算數為257.73億元,比2014年執行數增加4.39億元,增長1.7%。
(五)科學技術支出。2015年預算數為32.42億元,比2014年執行數減少72.74億元,下降69.2%。主要是根據科技計劃(專項、基金等)優化整合方案,將部分原列對地方轉移支付的科學技術支出轉列中央本級。其中:
1.國家科技包養網創新基地(體系)能力建設專項資金預算數為9.32億元,與2014年執行數持平。
2.中央財政引導地方科技發展資金預算數為14.2億元,比2014年執行數增加9.25億元。主要用于支持建立重大技術裝備首臺(套)保險補償機制。
3.基層科普行動計劃包養app專項資金預算數為3.98億元,與2014年執行數持平。
4.基建支出預算數為4.92億元,與2014年執行數持平。
(六)文化體育與傳媒支出。2015年預算數為298.18億元,比2014包養年執行數增加12.68億元,增長4.4%。其中:
1.中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金預算數為129.61億元,比2014年執行數增加13.75億元,增長11.9%。主要用于支持加快構建現代公共文化服務體系。
2.國家文物保護專項資金預算數為75億元,比2014年執行數增加2.39億元,增長3.3%。主要是部分項目2014年年初預算列對地方轉移支付,執行中轉列中央本級,2015年預算仍列對地方轉移支付。
3.非物質文化遺產保護專項資金預算數為6.61億元,與2014年執行數基本持平。
4.文化產業發展專項資金預算數為28億元,比2014年執行數減少4.76億元,下降14.5%,與2014年預算數持平。主要是部分項目2014年年初預算列中央本級,執行中轉列對地方轉移支付,2015年預算仍列中央本級。
5.基建支出預算數為47.49億元,比2014年執行數增加0.12億元,增長0.3%。
(七)社會保障和就業支出。2015年預算數為2673.23億元,比2014年執行數增加227.3億元,增長9.3%。其中:
1.廠辦大集體改革補助資金預算數為50億元,比2014年執行數增加10.09億元,增長25.3%。主要是根包養妹據地方廠辦大集體改革預計進度安排。
2.就業補助資金包養網ppt預算數為438.78億元,比2014年執行數增加11.42億元,增長2.7%。
3.優撫對象補助經費預算數為369.63億元,比2014年執行數增加61.41億元,增長19.9%。主要用于提高優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。
4.中央自然災害生活補助資金預算數為130億元,比2014年執行數增加32.9億元,增長33.9%,與2014年預算數持平。
5.流浪乞討人員救助資金預算數為20億元,與2014年執行數基本持平。
6.孤兒基本生活保障補助預算數為22.97億元,比2014年執行數增加1.39億元,增長6.4%。主要是根據全國孤兒和艾滋病病毒感染兒童預計數安排。
7.優撫事業單位補助經費預算數為7.38億元,比2014年執行數減少21.69億元,下降74.6%。主要是零散烈士紀念設施保護管理項目已于2014年收尾,2015年不再安排。
8.退役安置補助經費預算數為346.15億元,比2014年執行數增加57.44億元,增長19.9%。主要是提高移交政府安置軍隊離休退休干部離退休費標準,相應增加支出。
9.殘疾人事業發展補助資金預算數為12.75億元,比2014年執行數減少0.67億元,下降5%。主要是根據殘疾人事業“十二五”發展綱要安排。
10.困難群眾基本生活救助補助預算數為1207.68億元,比2014年執行數增加79.94億元,增長7.1%。主要是支持地方統籌用于城鄉最低生活保障和全面建立臨時救助制度。
11.基建支出預算數為67.89億元,比2014年執行數增加4.95億元,增長7.9%。
(八)醫療衛生與計劃生育支出。2015年預算數為1144.45億元,比2014年執行數增加56.94億元,增長5.2%。如加上動用以前年度結轉資金30億元,增長8%。其中:
1.公立醫院補助資金預算數為95.6億元,比2014年執行數增加48.61億元,增長103.4%。如加上動用以前年度結轉資金30億元,增長167.3%。主要用于支持縣級公立醫院改革,以及住院醫師規范化培訓。
2.公共衛生服務補助資金預算數為498.04億元,比2014年執行數增加39.8億元,增長8.7%。主要是將基本公共衛生服務經費標準由每人每年35元提高到40元,相應增加支出。
3.基本藥物制度補助資金預算數為91.15億元,比2014年執行數增加0.5億元,增長0.6%,與2014年預算數持平。
4.計劃生育轉移支付資金預算數為70.59億元,比2014年執行數減少0.12億元,下降0.2%,與2014年預算數持平。
5包養留言板.優撫對象醫療保障經費預包養網算數為23.72億元,與2014年執行數持平。
6.醫療救助補助資金預算數為129.21億元,與2014年執行數持平。
7.基建支出預算數為236.14億元,比2014年執行數增加0.43億元,增長0.2%。
(九)節能環保支出。2015年預算數為1910.18億元,比2014年執行數增加280.74億元,增長17.2%。包養app其中:
1.可再生能源發展專項資金預算數為173億元,比2014年執行數增加7.5億元,增長4.5%。
2.大氣污染防治資金預算數為115.5億元,比2014年執行數增加10億元,增長9.5%。主要是支持重點地區大氣污染防治。
3.水污染防治資金預算數為130億元,比2014年執行數增加60億元,增長85.7%。主要是根據《包養甜心網水污染防治行動計劃》要求,整合設立水污染防治資金,并加大支持力度。
4.節能減排補助資金預算數為478.5億元,比2014年執行數增加137.73億元,增長40.4%。主要是部分項目2014年列入中央本級,2015年恢復列入對地方轉移支付,以及根據石油價格調整補貼改革方案,將用于燃油公交車的補貼調整為新能源公交車運營補貼,列入該項目。
5.城市管網專項資金預算數為130億包養留言板元,包養網心得比2014年執行數增加24.13億元,增長22.8%。主要是支持改造城市排水系統等。
6.重金屬污染防治預算數為37億元,與2014年執行數持平。
7.排污費支出預算數為20億元,比2014年執行數增加9.93億元,增長98.6%,與2014年預算數持平。
8.天然林保護工程補助經費預算數為176.17億元,比2014年執行數增加31億元,增長21.4%。主要用于進一步支持做好天然林保護,對已納入天保工程區的天然林,提高現有補助標準。
9.退耕還林工程財政專項資金預算數為308.65億元,比2014年執行數增加24.9億元,增長8.8%。主要是在2014年新增安排退耕還林還草500萬畝的基礎上,2015年再新增安排1000萬畝,相應增加支出。
10.基建支出預算數為341.36億元,比2014年執行數減少22.18億元,下降6.1%。
(十)城鄉社區支出。2015年預算數為96.38億元,比2014年執行數增加21.42億元,增長28.6%。主要是基建支出增加。
(十一)農林水支出。2015年預算數為5852.06億元,比2014年執行數增加506.66億元,增長9.5%。其中:
1.普惠金融發展專項資金預算數為157.74億元,與2014年執行數持平。
2.農林業保險保費補貼預算數為152億元,比2014年執行數增加32.17億元,增長26.8%。主要用于支持提高農業保險覆蓋面。
3.目標價格補貼預算數為227.54億元,比2014年執行數增加157.32億元,增長224%。主要是根據棉花和大豆目標價格改革試點政策安排。
4.江河湖庫水系綜合整治資金預算數為288.86億元,比2014年執行數減少39.88億元,下降臺灣包養網12.1%。主要是中小河流治理項目任務量下降。
5.農業綜合開發補助資金預算數為365億元,比2014年執行數增加24億元,增長7%。主要用于支持高標準農田建設、農業產業化經營和“走出去包養價格”項目。
6.農村土地承包經營權確權登記頒證補助資金預算數為45.8億元,比2014年執行數增加32.2億元,增長236.8%。主要是中央財政按照每畝10元標準安排確權登記頒證支出,根據工作進度分年度安排。
7.現代農業生產發展資金預算數為201.7億元,比2014年執行數增加0.15億元,增長0.1%。
8.農業支持保護補貼資金預算數為1434.91億元,比2014年執行數增加150.53億元,增長11.7%。主要是原列糧食風險基金的種糧直補及工作經費劃轉列入該項目。
9.農機購置補貼資金預算數為227.55億元,與2包養014年執行數持平。
10.農業資源及生態保護補助資金預算數為201.58億元,比2014年執行數增加21.73億元,增長12.1%。主要用于擴大重金屬污染耕地治理范圍。
11.農業技術推廣與服務補助資金預算數為152.45億元,比2014年執行數增加26.31億元,增長20.9%。主包養感情要是支持擴大地下水超采綜合治理1000萬畝。
12.動物防疫等補助經費預算數為60.74億元,比2014年執行數增加10.56億元,增長21%。主要用于支持實施重大動物疫病和重點人畜共患病計劃防治策略、外來動物疫病風險防范策略,強化綜合防治措施。
13.林業補助資金預算數為350.89億元,比2014年執行數增加47.59億元,增長15.7%。主要用于進一步支持做好天然林保護,對未納入天保工程區的天然商品林,建立停伐獎勵補助機制。
14.全國山洪災害防治經費預算數為41.06億元,比2014年執行數增加0.92億元,增長2.3%。
15.農田水利設施建設和水土保持補助資金預算數為427.56億元,比2014年執行包養網推薦數增加107.27億元,增長33.5%。主要是加大節水供水重大水利工程和農田水利建設的支持力度。
16.特大防汛抗旱補助費預算數為39.64億元,比2014年執行數增加6.36億元,增長19.1%。主要是進一步加大對防汛抗旱的支持力度。
17.農業生產救災資金預算數為35億元,比2014年執行數增加3.29億元,增長10.4%,與2014年預算數持平。
18.大中型水庫移民后期扶持包養資金預算數為36.4億元,比2014年執行數增加2.4億元,增長7.1%。主要是根據電價附加增值稅返還預計。
19.基建支出預算數為1197.09億元,比2014年執行數增加35.49億元,增長3.1%。
(十二)交通運輸支出。2015年預算數為3687.47億元,比2014年執行數增加148.84億元,增長4.2%。其中:
1.車輛購置稅收入補助地方預算數為2931.42億元,比2014年執行數增加266.39億元,增長10%。主要根據2015年車輛購置稅預計收入測算。
2.政府還貸二級公路取消收費后補助資金預算數為300億元,與2014年執行數持平。
3.船舶提前報廢拆解和船型標準化補貼預算數為40億元,比2014年執行數增加23.75億元,增長146.2%。主要是根據老舊船舶預計拆解數額安排。
4.界河維護經費預算數為1.25億元,比2014年執行數增加0.25億元,增長25%。主要是支持將部分未完全納入養護范圍的界河航道納入養護范圍。
5.基建支出預算數為106.87億元,比2014年執行數增加13.83億元,增長14.9%。
(十三)資源勘探信息等支出。2015年預算數為363.62億元,比2014年包養網比較執行數增加17.28億元,增長5%。其中:
1.戰略性新興產業發展資金預算數為80億元,比2014年執行數增加27.55億元,增長52.5%。主要是部分項目2014年列入中央本級,2015年恢復列入對地方轉移支付。
2.工業轉型升級資金預算數為10億元,與2014年執行數持平。
3.中西部等地區國家級經濟技術開發區、邊境合作區貼息預算數為15億元,與2014年執行數持平。
4.中小企業發展專項資金預算數為101.58億元,比2014年執行數增加0.11億元,增長0.1%。
5.基建支出預算數為157.04億元,比2014年執行數增加9.23億元,增長6.2%。
(十四)商業服務業等支出。2015年預算數為310.98億元,比2014年執行數增加0.61億元,包養留言板增長0.2%。其中:
1.民族貿易和民族特需商品生產企業貸款貼息預算數為28.77億元,比2014年執行數減少5.14億元,下降15.2%。
2.服務業發展資金預算數為124.53億元,比2014年執行數增加1.95億元,增長1.6%。
3.基建支出預算數為41.31億元,比2014年執行數增加1.3億元,增長3.2%。
(十五)國土海洋氣象等支出。2015年預算數為177.36億元,比2014年執行數減少0.14億元,下降0.1%。其中:
1.海島及海域保護資金預算數為29.96億元,比2014年執行數增加2.16億元,增長7包養甜心網.8%。
2.礦補費和探礦權采礦權使用費支出預算數為85億元,比2014年執行數減少7.33億元,下降7.9%。主要根據礦補費和探礦權采礦權使用費預計收入安排。
3.特大型地質災害防治經費預算數為55億元,比2014年執行數增加5億元,增長10%。主要用于支持重點省份開展地質災害綜合防治體系建設。
4.人包養app工影響天氣補助資金預算數為1.99億元,與2014年執行數持平。
5.基建支出預算數為5.41億元,比2014年執行數增加0.03 TC:sugarpopular900
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